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市志办2014年决算报告
 
 
第一部分 部门概况
 
一、主要职能
淮安市地方志办公室是市政府直属副处级参照管理事业单位。主要履行下列职责:
一、组织、指导、督促和检查全市地方志工作;
二、拟定全市地方志工作规划和编纂方案;
三、组织编纂《淮安市志》、《淮安年鉴》;
四、搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究;
五、组织开发利用地方志资源;
六、负责地情研究、宣传工作;
七、负责承办省地方志办公室下达的各项任务;
八、为领导决策和涉及全市社会经济发展的相关内容提供历史性、可行性与前瞻性论证和咨询服务,并逐步向全社会提供多方面的地方信息服务。承办市委、市政府交办的其他事项。
 
二、部门决算单位构成情况。
淮安市志办共分三个处室,秘书处、方志处和年鉴处,另有合署办公的大运河文化研究中心办公室,为正科级事业单位,市志办对其负领导责任。
 
第二部分 市志办2014年度决算表
 
表1  收入支出决算总表
编制部门:市志办
 
 
 
 
单位:万元
收入
支出
项    目
行次
决算数
项    目
行次
决算数
栏    次
 
1
栏    次
 
2
一、财政拨款收入
1
258.00 
一、一般公共服务
29
245.00
  其中:政府性基金
2
 
二、外交
30
 
二、上级补助收入
3
 
三、国防
31
 
三、事业收入
4
 
四、公共安全
32
 
四、经营收入
5
 
五、教育
33
 
五、附属单位上缴收入
6
 
六、科学技术
34
 
六、其他收入
7
 
七、文化体育与传媒
35
 
 
8
 
八、社会保障和就业
36
 
 
9
 
九、医疗卫生
37
 
 
10
 
十、节能环保
38
 
 
11
 
十一、城乡社区事务
39
 
 
12
 
十二、农林水事务
40
 
 
13
 
十三、交通运输
41
 
 
14
 
十四、资源勘探电力信息等事务
42
 
 
15
 
十五、商业服务业等事务
43
 
 
16
 
十六、金融监管等事务支出
44
 
 
17
 
十七、援助其他地区支出
45
 
 
18
 
十八、国土资源气象等事务
46
 
 
19
 
十九、住房保障支出
47
 
 
20
 
二十、粮油物资储备事务
48
 
 
21
 
二十一、国债还本付息支出
49
 
 
22
 
二十二、其他支出
50
 
 
23
 
 
51
 
本年收入合计
24
258.00 
本年支出合计
52
245.00 
用事业基金弥补收支差额
25
 
      结余分配
53
 
    上年结转和结余
26
41.00 
      年末结转和结余
54
54.00
 
27
 
 
55
 
合计
28
299.00 
合计
56
299.00 
 
编制部门:市志办
 
 
单位:万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
245.00
146.00
99.00
20103
 政府办公厅(室)及相关机构事务
245.00
146.00
99.00
2010350
 事业运行
 
146.00
 
2010399
 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
 
 
99.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:财政拨款支出包括公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出。(本表按照政府收支分类科目的功能分类“款”级科目列示,其中涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务、住房保障等支出细化到“项”级科目)
 
 
表3 “三公经费”公共预算财政拨款支出决算表
编制部门:
 市志办
 
 
 
单位:万元
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
9.55 
 
6.37 
 
6.37 
3.18 
 
 
第三部分  市志办2014年度决算情况说明
 
一、部门收入支出决算总体情况说明
(一)部门收入情况
市志办2014年度收入决算 258  万元,比上年减少  14.23 万元,减少 5.51 %。主要原因是2013年有车辆购置费。其中:
1.财政拨款收入  258  万元,为当年从市级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上年结转和结余 41  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
(二)部门支出情况
市志办2014年度支出决算245 万元,比上年减少 27.23 万元,减少 10%。其中:
1.上年购车经费17.89万元,追加经费.
2.年末结转和结余 54  万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、财政拨款支出情况说明
财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
(一)财政拨款支出总体情况
市志办2014年度财政拨款支出245  万元,占本年支出的  100 %。其中:基本支出 146 万元,占本年财政拨款支出的 59.59%;项目支出 99  万元,占本年财政拨款支出 40.41  %。
(二)财政拨款支出构成情况
市志办2014年度财政拨款支出主要用于以下几个方面: 政府办公厅(室)及相关机构事务(类)支出 245 万元,占 100  %。
三、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况
2014年,市志办“三公经费”公共预算财政拨款支出决算9.55 万元。其中:因出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出 6.37万元,占 66.70 %;公务接待费支出3.18万元,占33.29 %。本单位204年公务用车1辆,接待省级机关、各兄弟市来淮10次80人.2014年三公经费较去年略有下降,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省,委事项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,进一步加强公务用车购置和运行维护经费的管理,严格按照规定程序标准做好各类公务接待,从严从紧安排相关支出。
 
 
 
一、财政拨款收入:指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
三、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
四、公共安全(类)支出:指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法局机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。
五、科学技术(类)支出:指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
六、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
七、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
八、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
 
 
 


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